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老師你好,請問未交增值稅有余額280是稅控盤的免稅部分,怎么做分錄呢? 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費(fèi)用辦公費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,是這樣嗎?

84784995| 提問時(shí)間:2023 01/04 12:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;??借: 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ??
2023 01/04 12:35
84784995
2023 01/04 14:45
是上個(gè)月做賬的時(shí)候提交的,但是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒有做這個(gè)
84784995
2023 01/04 14:49
現(xiàn)在未交增值稅多了280
meizi老師
2023 01/04 14:49
你好;? 自己補(bǔ)做即可? ;補(bǔ)做??
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