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老師,增值稅附表四,填寫的本期發(fā)生額,本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),現(xiàn)代服務(wù)是不能抵減10%了嗎?

84785022| 提問時(shí)間:2023 01/04 16:11
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,因?yàn)樵圻@個(gè)月不能繳納增值稅,所以就不能涉及到加計(jì)抵減,。
2023 01/04 16:13
84785022
2023 01/04 16:17
那表四還需要填寫嗎?
李霞老師
2023 01/04 16:23
你好,表4的話,如果以前沒有數(shù)據(jù),咱這次就不用填寫了。
84785022
2023 01/04 16:24
以前都是填寫的,這次填寫了會(huì)留到下月繼續(xù)抵減嗎?
李霞老師
2023 01/04 16:24
你好,那這次咱也填寫,可以留著以后繼續(xù)用的。
84785022
2023 01/04 16:26
老師,這樣寫沒問題吧?
李霞老師
2023 01/04 16:34
你好同學(xué),可以了,沒問題。
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