問題已解決
老師,預(yù)付今年10月到明年11月份的代理記賬費用4000,直接走管理費用還是走預(yù)付賬款,每個月在攤到管理費用
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速問速答你好,他給咱們發(fā)票了嗎?如果給咱們發(fā)票了的話,其實直接一次性計入費用就可以。
2023 01/04 17:13
84784980
2023 01/04 17:19
已經(jīng)給發(fā)票了,那多少錢走預(yù)付賬款
李霞老師
2023 01/04 17:20
你好同學(xué),這個是直接付款,直接開發(fā)票,咱根本不涉及到預(yù)付賬款。提前付款才進(jìn)入預(yù)付賬款,沒有給發(fā)票的情況才計入預(yù)付賬款。
84784980
2023 01/04 17:57
預(yù)付的是到明年這個時候的費用,從現(xiàn)在到明年12月,這是預(yù)付吧
李霞老師
2023 01/04 18:00
你好,如果這個金額比較大的話哈,金額,沒嚴(yán)格限制,咱可以走預(yù)付賬款分?jǐn)傎M用,我是覺得這個金額不是很大,直接一次性計出費用就行,沒必要再分?jǐn)偭恕?/div>
84784980
2023 01/04 20:11
老師,我們一般納稅人,這月有一筆無票收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)這筆增值稅,分錄?
84784980
2023 01/04 20:15
這月沒進(jìn)項稅,就一筆銷項稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
84784980
2023 01/04 20:33
老師在嗎
李霞老師
2023 01/04 20:42
同學(xué),咱就是借應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅,銷項稅額,,待應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784980
2023 01/04 21:20
下月繳納是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸銀行存款,是嗎
李霞老師
2023 01/04 21:22
,咱確定好交稅了,,那再要記借應(yīng)交稅費。應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸。應(yīng)交稅費-未交增值稅,然后繳納的時候
借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀行存款,,
84784980
2023 01/04 21:38
老師,如果直接借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1400,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅1400 然后繳納是借應(yīng)交稅費-未交增值稅1400貸銀行存款,這樣可以嗎
李霞老師
2023 01/04 21:44
你好同學(xué),嗯,這樣的話,后期可會銷項稅額,進(jìn)項稅額就會后期有余額,盡量還是要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面以后再這樣做。
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