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如果11月份沒有做轉(zhuǎn)進項和銷項,但是把增值稅交了,12月年底如果進項大于銷項該如何做賬

84785028| 提問時間:2023 01/05 09:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
一樣就是按以下步驟 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-加計抵減-上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 01/05 09:22
84785028
2023 01/05 09:25
年底也不做任何分錄嗎?
家權(quán)老師
2023 01/05 09:26
是的,年底也不需要把科目結(jié)平的哈
84785028
2023 01/05 09:26
就是增值稅小于0
家權(quán)老師
2023 01/05 09:31
小于0就不用結(jié)轉(zhuǎn)呀,循環(huán)我前邊給的作法就是
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