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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如果11月份沒(méi)有做轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng),但是把增值稅交了,12月年底如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)該如何做賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答一樣就是按以下步驟
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 01/05 09:22
84785028
2023 01/05 09:25
年底也不做任何分錄嗎?
家權(quán)老師
2023 01/05 09:26
是的,年底也不需要把科目結(jié)平的哈
84785028
2023 01/05 09:26
就是增值稅小于0
家權(quán)老師
2023 01/05 09:31
小于0就不用結(jié)轉(zhuǎn)呀,循環(huán)我前邊給的作法就是
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