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暫估勞務(wù)成本怎么做賬,還有次月收到了稅局代開的勞務(wù)成本發(fā)票怎么做

84784954| 提問時間:2023 01/05 10:10
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
2023 01/05 10:11
東老師
2023 01/05 10:11
等發(fā)票來了以后,把這個快遞分錄沖銷。
84784954
2023 01/05 10:15
那這個是什么?   借:勞務(wù)成本   貸:應(yīng)付職工薪酬  
東老師
2023 01/05 10:15
這個是勞務(wù)費(fèi)計(jì)提的時候工資
84784954
2023 01/05 10:16
那我這勞務(wù)費(fèi)不就是工資嗎? 所以做賬到底是按照哪個呢
東老師
2023 01/05 10:17
你不是暫估嗎?暫估就是我發(fā)的這么做
84784954
2023 01/05 10:20
如果不暫估 就是直接計(jì)提工資?
東老師
2023 01/05 10:20
對那就按照你說的這么做就行
84784954
2023 01/05 10:51
那我這個是科研人員的勞務(wù)費(fèi),現(xiàn)在是選擇哪種做賬會更好?
東老師
2023 01/05 10:52
科研人員計(jì)入到研發(fā)費(fèi)用里面
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