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財務(wù)報表如何對往來的數(shù)據(jù)進行重分類

84785031| 提問時間:2023 01/06 11:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 應(yīng)收賬款某一明細(xì)科目期末出現(xiàn)貸方余額,這時應(yīng)將它重分類到預(yù)收賬款當(dāng)中。同理,應(yīng)付賬款某一明細(xì)科目期末出現(xiàn)借方余額,這時應(yīng)將它重分類到預(yù)付賬款當(dāng)中。因此,通常,應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款、為重分類的對應(yīng)科目。
2023 01/06 11:38
84785031
2023 01/06 11:39
那如何調(diào)整其他應(yīng)收和其他應(yīng)付賬款呢。我看之前的報表 沒有啟用預(yù)收和預(yù)收
樸老師
2023 01/06 11:46
①其他應(yīng)收款: 一般產(chǎn)生時候, 借:其他應(yīng)收款, 貸:相應(yīng)的資產(chǎn),負(fù)債,損益類科目等, 收回或?qū)_, 借:銀行存款等或相應(yīng)的資產(chǎn),負(fù)債,損益,權(quán)益類科目, 貸:其他應(yīng)收款
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