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期末留抵退稅怎么退,這個表怎么填,

84785009| 提問時間:2023 01/06 14:28
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湯圓老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
同學,您好,納稅人應在收到稅務機關準予留抵退稅的《稅務事項通知書》當期,以稅務機關核準的允許退還的增量留抵稅額沖減期末留抵稅額,并在辦理增值稅納稅申報時,相應填寫《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)》第22欄“上期留抵稅額退稅”。
2023 01/06 14:39
84785009
2023 01/06 14:40
不懂,我填錯了嗎
湯圓老師
2023 01/06 14:48
同學您好,你們單位增量留抵稅額和存量留抵稅額分別是多少你清楚嗎?存量留抵的稅額是0嗎?
84785009
2023 01/06 15:13
我現(xiàn)在申報12月份的呀,就是12月份留抵稅額16萬,這個表要怎么填呢
湯圓老師
2023 01/06 15:18
同學您好,報表15欄次存量留抵稅額需要填寫166130.82,存量留抵稅額,是指按“當期期末留抵稅額”與“2019年3月抵的期末留抵稅額”相比較的差額,按“孰小”原則判定“存量留抵稅額”:前者小于后者,則前者為存量留抵稅額;后者小于前者,則后者為存量留抵稅額。 顏值越高,責任越大。親,我覺得你的責任重于泰山。記得好評哦。
湯圓老師
2023 01/06 15:28
還有2019年3月末的期末留底稅額
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