問題已解決
請問老師補交21年的銷售舊汽車的增值稅,印花稅,城建稅,滯納金,怎樣做賬務(wù)處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好 原來做處置的分錄了嗎?
2023 01/06 15:49
84784993
2023 01/06 15:51
已經(jīng)做了,沒做交稅的
玲老師
2023 01/06 15:57
你好 借應(yīng)交稅費 稅名,貸銀行?
84784993
2023 01/06 16:10
我沒預(yù)提稅金
玲老師
2023 01/06 16:12
沒做一般納稅人的增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
84784993
2023 01/06 16:13
做賬時沒做應(yīng)交稅費
玲老師
2023 01/06 16:16
那你把原來做的分錄紅沖,按照我這個分錄做帳。
、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
二、發(fā)生清理費用時:
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款、
三、處置的收入
借:銀行存款等相關(guān)科目
貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費
五、清理凈損益
1、如果是凈收益
借::固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益
2、如果是凈損失
借::資產(chǎn)處置損益
貸:貸:固定資產(chǎn)清理
玲老師
2023 01/06 16:16
然后交稅。借應(yīng)交稅費,營業(yè)外支出 貸銀行存款。
借,稅金及附加貸應(yīng)交稅費。
84784993
2023 01/06 16:19
這是2021年的也可以用稅金及附加嗎?
玲老師
2023 01/06 16:20
。損益類科目都換成以前年度損益調(diào)整。
84784993
2023 01/06 16:21
我可以直接:借:利潤分配_未分配利潤,貸:銀行存款嗎?
84784993
2023 01/06 16:26
我可以直接:借:利潤分配_未分配利潤,貸:銀行存款嗎?
玲老師
2023 01/06 16:32
附加稅這些也需要先去提一下再交。
我上面發(fā)給你的損益類科目換成未分配利潤,其他不變。
84784993
2023 01/06 16:34
如果附加稅提一下不是放在2022年了嗎?
玲老師
2023 01/06 16:35
用未分配利潤是記在業(yè)務(wù)發(fā)生的當(dāng)年了。
84784993
2023 01/06 16:38
還是不太明白
玲老師
2023 01/06 16:41
用了未分配利潤。就是調(diào)整了以前年度21年度發(fā)生的。
84784993
2023 01/06 16:42
明白了,謝謝!
玲老師
2023 01/06 17:25
不客氣,問題解決,請好評。
閱讀 337