問題已解決
老師,你好,房地產(chǎn)公司收到工程發(fā)票,2021年簽合同價123000,21年付11萬,收票11萬,年底暫估分錄為借:開發(fā)成本 11908貸:應(yīng)付賬款-暫估 11908 后審計價為132640,今年年底收到尾款發(fā)票,把之前暫估的沖回,但是賬上面開發(fā)成本有余額,怎么調(diào)整啊,分錄怎么寫啊
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速問速答你好,同學(xué)。
已經(jīng)完工我了,那開發(fā)成本轉(zhuǎn)開發(fā)商品,如果已經(jīng)銷售轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
2023 01/07 15:24
84784975
2023 01/07 15:28
分錄 借開發(fā)商品 貸開發(fā)成本,對嗎
陳詩晗老師
2023 01/07 15:30
是的呢,完工,就直接把余額這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
84784975
2023 01/07 15:30
好的,非常感謝喔!
陳詩晗老師
2023 01/07 15:32
不客氣的, 祝你工作愉快。
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