問題已解決

老師 你好 申報(bào)的第四季度的印花稅是按照實(shí)際開票金額申報(bào)的這個(gè)有問題?具體到底應(yīng)該按照什么標(biāo)準(zhǔn)交

84784984| 提問時(shí)間:2023 01/07 15:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,有合同的,按合同金額申報(bào) 沒有合同的,按應(yīng)稅行為發(fā)生金額申報(bào)?
2023 01/07 15:29
84784984
2023 01/07 15:52
那這個(gè)是按第四季度實(shí)際簽訂合同?因?yàn)橹岸际前凑諏?shí)際開票金額申報(bào)的 那合同有的已經(jīng)申報(bào)部分了 那差額部分怎么申報(bào) 再按照開票金額申報(bào)??
鄒老師
2023 01/07 15:53
你好,有合同的,按合同金額申報(bào) 沒有合同的,按應(yīng)稅行為發(fā)生金額申報(bào)? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
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