問(wèn)題已解決

我問(wèn)下我去年12月暫估成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本978500,貸:應(yīng)付賬款—暫估978500,1-3月做工資來(lái)沖去年暫估,工資申報(bào)了,但是做賬沖成本暫估的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做???

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/07 16:14
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良老師1
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職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
您可以使用以下會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)付賬款—暫估978500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本978500 借:工資支出978500 貸:應(yīng)付賬款—暫估978500
2023 01/07 16:21
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