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請問一月報12月份的賬需交增值稅,那么轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:末交增值稅 計提附加稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費/城建稅/教育稅附加/地方教育稅附加 印花稅實際扣款是2023年1月份,那么印花稅也是應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅嗎?

84785008| 提問時間:2023 01/09 07:40
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,沒錯的就是這么做賬的
2023 01/09 07:41
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