問題已解決
我公司在收到材料沒收到發(fā)票的時候,做了暫估入庫13個點,并且用了材料,結轉了成本,幾個月后收到發(fā)票6個點,怎么做會計分錄?之前暫估入庫需要紅沖嗎?紅沖之后不會變?yōu)樨摂?shù)嗎?結轉的成本怎么辦?
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速問速答同學你好
暫估入庫的不暫估進項稅的呀
2023 01/09 11:22
84785007
2023 01/09 11:24
是啊,所以我暫估的13個點的未稅,結果她開6個點票,我和供應商的金額對不上
而且,我收到發(fā)票的時候,怎么做分錄,怎么紅沖之前的分錄,已經(jīng)用了材料,要是紅沖就會變?yōu)樨摂?shù),我應該怎么調(diào)整暫估和實際的分錄
樸老師
2023 01/09 11:31
同學你好
直接原分錄負數(shù)紅沖就可以
84785007
2023 01/09 13:05
要是沒用材料,這個可以紅沖,現(xiàn)在用了材料,結轉了成本,原分錄的金額早就扣減了,怎么紅沖?
樸老師
2023 01/09 13:10
同學你好
先做原材料藍字發(fā)票的分錄
然后再紅沖暫估的
84785007
2023 01/09 13:11
我用的暫估的科目,就算做了藍字發(fā)票,也不在一個科目
樸老師
2023 01/09 13:16
同學你好
暫估的原分錄負數(shù)紅沖
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