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購買方申請紅字信息表,銷售方?jīng)]通知上傳,然后跨月了,請問這個紅字信息表購買方要怎么處理呢

84785006| 提問時間:2023 01/09 12:08
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購買方認證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的; (2)購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的; (3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表,第三種情況由銷售方申請紅字信息表.
2023 01/09 12:09
易 老師
2023 01/09 12:10
購買方已經(jīng)抵扣,紅字信息表由購買方填開。登錄開票軟件,進入發(fā)票管理模塊,點擊“紅字信息表”;選擇“增值稅專用發(fā)票紅字信息表”,選擇購買方“已抵扣”;點擊下一步進入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面,準確填寫藍字發(fā)票信息后上傳?!?/div>
84785006
2023 01/09 12:12
開具我知道,現(xiàn)在是開了,當(dāng)月沒上傳。怎么沖回或者處理掉這張,我本月重新開
易 老師
2023 01/09 12:20
1、前提條件 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,應(yīng)由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票: (1)因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的; (2)因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的. 值得注意的是,兩種條件下對應(yīng)的申請時限不同.因開票有誤購買方拒收的,銷售方須在專用發(fā)票認證期限內(nèi)提出申請;尚未交付的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)提出申請. 2、開具流程 (1)銷售方提交申請單 銷售方須在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)填報《申請單》,并在《申請單》上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息,同時提供由購買方出具的寫明拒收理由或由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料. (2)銷售方稅務(wù)機關(guān)開具通知單 銷售方稅務(wù)機關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請單,審核后通過紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單. (3)銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具.紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對應(yīng).
84785006
2023 01/09 12:25
能不能說說重點,這些情況我都知道。現(xiàn)在是購買方退貨,已經(jīng)抵扣進項,開具紅字信息表,跨月沒有上傳,導(dǎo)致銷售方?jīng)]有開具紅字發(fā)票?,F(xiàn)在跨月了,要怎么處理這份紅字信息表。
易 老師
2023 01/09 12:33
您好,開了紅字信息表就要在所屬期的增值稅申報表填報進項轉(zhuǎn)出 同時督促銷售方盡快開具紅字發(fā)票給你
84785006
2023 01/09 12:35
現(xiàn)在事實是當(dāng)月沒處理,跨月才發(fā)現(xiàn)問題,要怎么解決這個問題呢
易 老師
2023 01/09 12:51
同學(xué)您好,讓銷售方盡快開具紅字發(fā)票給你就行了
84785006
2023 01/09 12:52
我這邊跨月還能上傳是嗎?
易 老師
2023 01/09 12:55
紅字信息表 需要上傳給稅局這個,審核通過才可以開紅字發(fā)票
84785006
2023 01/09 12:58
我知道要上傳審核后才能開紅字發(fā)票,現(xiàn)在問跨月了,還可以上傳到稅局嗎
易 老師
2023 01/09 13:21
當(dāng)然可以的是以批準日期為準的
84785006
2023 01/09 13:29
好的,謝謝
易 老師
2023 01/09 13:35
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