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老師好,當(dāng)季開具紅沖發(fā)票但是當(dāng)季沒有銷售額,請問怎么申報增值稅呢?可以申報負(fù)數(shù)嗎?

84785025| 提問時間:2023 01/09 19:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你試一下了,你看一下你能申報了吧
2023 01/09 19:31
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