問題已解決

老師,請(qǐng)問當(dāng)年底進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)計(jì)算差額,是轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅計(jì)算還是轉(zhuǎn)入未交增值稅計(jì)算

84785006| 提問時(shí)間:2023 01/10 14:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅計(jì)算 ;然后再去結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去? ?
2023 01/10 14:49
84785006
2023 01/10 14:51
老師,請(qǐng)問“轉(zhuǎn)出未交增值稅”欄,是只有轉(zhuǎn)入借貸進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)之所以產(chǎn)生,還是自己在二級(jí)科目看了余額直接借“轉(zhuǎn)出未交增值稅”貸“未交增值稅”
84785006
2023 01/10 14:52
因?yàn)槲抑笆强戳私虒W(xué)視頻,看了科目余額,做了分錄借“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,貸“未交增值稅”。但是年末想清空“轉(zhuǎn)出未交增值稅”但是發(fā)現(xiàn)沒有可去的科目了
meizi老師
2023 01/10 15:00
你好1; 是的; 比如 銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅;? ?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?
84785006
2023 01/10 15:03
老師,請(qǐng)問我其中一個(gè)月份,直接看了進(jìn)銷項(xiàng)差額。直接做成了分錄借“轉(zhuǎn)出未交增值稅",貸”未交增值稅“。這就導(dǎo)致了,轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有出處,像這種情況,我應(yīng)該怎么去調(diào)整呢?紅沖原來的全部重新做嗎?
meizi老師
2023 01/10 15:07
你好;? ? ? ?紅沖了之前分錄。 在重新做? ?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~