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老師,我收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么寫會計(jì)分錄?

84785018| 提問時間:2023 01/10 17:14
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)實(shí)務(wù)
按照會計(jì)分錄的要求,收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的記賬憑證應(yīng)當(dāng)是: 1)借方:應(yīng)收賬款-勞務(wù)費(fèi); 2)貸方:銀行存款。 根據(jù)上述會計(jì)處理流程,收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的會計(jì)分錄應(yīng)該是: 借:應(yīng)收賬款-勞務(wù)費(fèi),貸:銀行存款。 拓展知識: 收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票時,企業(yè)應(yīng)采取以下措施: 1.確認(rèn)發(fā)票的準(zhǔn)確性:收到發(fā)票時,企業(yè)要驗(yàn)證發(fā)票上的內(nèi)容是否與提供服務(wù)的商家是否一致。 2.準(zhǔn)確配置費(fèi)用:要控制和配置支出,以便清楚地識別和管理支出的各個項(xiàng)目,以及支出的合理性。 3.準(zhǔn)確核對:支出應(yīng)確認(rèn)和核對付款通知書,財務(wù)支出應(yīng)確認(rèn)和核對付款憑證及收據(jù),以確保費(fèi)用的真實(shí)性、合法性。
2023 01/10 17:20
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