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之前會計把社保繳納直接掛在應付賬款中,導致應付賬款期末借方有余額,這個余額我應該怎么調(diào)整呢

84785022| 提問時間:2023 01/10 22:21
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
有關(guān)如何處理應付賬款期末借方有余額的問題,應該根據(jù)會計原則來進行處理。首先,進行檢討和審查,分析原因,弄清社保繳納的記賬過程是否合法。其次,應根據(jù)社保繳納的實際情況,對有余額的會計科目,做出相應的調(diào)整,并將有余額的社保繳納明細賬進行摘要和轉(zhuǎn)賬,重新轉(zhuǎn)賬至社保待付科目中去。最后,調(diào)整完社保繳納后,應當審核,并及時補充記錄和歸檔,以便于今后的查詢和檢索。 拓展知識:處理期末會計憑證時,對于有余額的會計科目,應當進行清理,最終保證會計賬簿的準確性。除了調(diào)整社保繳納外,還可以根據(jù)實際情況,對預付款、供應商折讓、其他應收款等科目,使用“貸轉(zhuǎn)借”等手段,調(diào)整會計憑證,以消除期末余額。
2023 01/10 22:27
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