問題已解決

老師,剛接手轉(zhuǎn)賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款余額在借方,應(yīng)收賬款余額在貸方,期末應(yīng)該怎么調(diào)整

84785033| 提問時間:01/05 17:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個應(yīng)付賬款是你們單位提前支付給對方的嗎?如果是的話就用不用動的 應(yīng)收賬款,是不是提前收了人家的錢沒有做收入
01/05 17:32
84785033
01/05 22:37
這兩個科目是負數(shù)余額不用重分類嗎
郭老師
01/05 23:29
你好,你賬上不用調(diào)整,你只需要申報財務(wù)報表的時候重分類就行
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