問題已解決

上幾度暫估費(fèi)用,不小心當(dāng)管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)報稅了,這個季度發(fā)票回來了,不是管理費(fèi),而是工程施工費(fèi),現(xiàn)在這個季度怎么處理呢?老師

84784994| 提問時間:2023 01/11 11:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你已經(jīng)暫估了費(fèi)用,沒有關(guān)系的。
2023 01/11 11:30
郭老師
2023 01/11 11:31
會算青椒的時候你再調(diào)整就是了。
84784994
2023 01/11 11:32
到時怎么調(diào)整呢?我按管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的,收到的發(fā)票是工程施工發(fā)票
郭老師
2023 01/11 11:36
你這個是幾月份到的發(fā)票12月份的嗎?
84784994
2023 01/11 11:47
九月份付款,發(fā)票未回,我當(dāng)管理費(fèi)用算了,并且結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中了。今年十二月份回的發(fā)票,發(fā)票是工程施工的發(fā)票,怎么處理
郭老師
2023 01/11 11:49
借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 借工程施工,貸銀行存款或者是應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工。
84784994
2023 01/11 13:19
這個分錄這個月補(bǔ)做嗎
郭老師
2023 01/11 13:20
對的,是的,是這么做的。
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