問題已解決

老師,我想咨詢一個事情,就是我們這邊有個銷售費用,之前收到票付款了,后來對方給我們開了進項稅紅字發(fā)票,之前月份的我們做了應(yīng)交稅費-進項稅了,這次收到紅字發(fā)票我們是直接做負數(shù)處理,還是做進項稅轉(zhuǎn)出處理呢?

84784990| 提問時間:2023 01/11 12:05
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
這里建議采取負數(shù)處理方式,不需要做進項稅轉(zhuǎn)出處理,具體步驟如下: 首先,將該紅字發(fā)票抵扣上月應(yīng)交稅費-進項稅,當(dāng)月應(yīng)交稅費-進項稅貸方余額做負數(shù)處理,可在當(dāng)月總賬款分錄時進行抵扣。 其次,可利用會計憑證來處理,將該紅字發(fā)票記入會計憑證,憑證會計科目的借方為應(yīng)交稅費-進項稅,貸方為銷售費用,這樣就可以抵扣應(yīng)交稅費-進項稅了。 最后,在抵扣完進項稅之后可利用該憑證對應(yīng)應(yīng)交稅費-進項稅做負數(shù)處理,可以為減免稅收提供足夠的證明和依據(jù)。 拓展知識:發(fā)票沖銷是一種沖銷處理方式,是一種實現(xiàn)總帳科目按“收付款”實現(xiàn)自動登記的方式,它涉及到發(fā)票的沖抵、發(fā)票復(fù)核,以及發(fā)票作廢等多個環(huán)節(jié),是財務(wù)管理的一項重要的技術(shù)要求,對于公司的財務(wù)處理是十分重要的。
2023 01/11 12:15
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