問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,之前月份收到一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)已抵扣,做了:借:銷售費(fèi)用-廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款,現(xiàn)在不想?yún)⒄沽?,?duì)方給我們開(kāi)了紅字發(fā)票,收到這張紅字發(fā)票該如何做賬?謝謝

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/16 16:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:銷售費(fèi)用-廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 紅字 貸:銀行存款 借方藍(lán)字
2019 05/16 16:47
84784954
2019 05/16 16:50
等付的這筆款退還回來(lái),該如何入賬?
bamboo老師
2019 05/16 16:51
借:銷售費(fèi)用-廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 紅字 貸:應(yīng)付賬款 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款
84784954
2019 05/16 16:59
好的 謝謝老師
bamboo老師
2019 05/16 17:00
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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