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生產型出口企業(yè),剛稅局要求填寫增值稅進項稅額累算調整表 1、對于既做內銷又做出口的企業(yè),為什么稅局要求必須區(qū)分哪些進項用在內銷,哪些進項用在出口?一般的企業(yè)是不可能區(qū)分清楚的 2、出口部分的進項為什么必須做進項轉出?我們正常采購的進項,為什么不能抵扣要轉出? 3、出口退稅率和征稅率都是13%,也需要做進項轉出嗎? 在線等,請真的清楚的老師回答,最好不要是經?;卮鹞覇栴}的老師

84785013| 提問時間:2023 01/11 12:18
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薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,生產型出口企業(yè)有免抵退稅政策,所以要分內外銷的進項稅;因為有退稅,出口部分退稅了,就不能再次抵扣。出口退稅率和進項稅率一致不做進項轉出。
2023 01/11 12:34
84785013
2023 01/11 12:56
老師,外貿企業(yè)分內銷外銷進項票我能理解,生產型出口企業(yè)分內銷外銷進項真的理解不了,生產型的真的沒辦法說從這個供應商采購的原材料,多少進項用在內銷了,多少進項用在出口了,說實話應該沒有幾家公司能準確區(qū)分清楚吧? 1、我們公司9月做出口以來,一直都還沒有申請過出口退稅,就昨天申報了增值稅后也申報了出口退稅,結果今天就說要先填寫增值稅進項稅額累算調整表。出口部分退稅,也是用留抵稅抵掉才退的錢,這部分進項抵了就會消失,不存在說退了稅,還能再次抵扣吧? 2、我司退稅率和進項稅率一致不用做進項轉出,為什么稅局還要區(qū)分內銷和外銷讓我把出口的進項轉出來呢? 3、我以為可以申請出口退稅,于是認證了大量進項,如果按稅局要先做進項轉出,那我就得轉出很多進項,有什么辦法補救嗎?直接申報作廢是不是不行?
薇老師
2023 01/11 13:11
1.抵了就不能退了,不重復抵退的。2.咱們企業(yè)是不是有免稅項目?3.認證的進項發(fā)票可以先抵扣內銷的稅款,先別辦理退稅申報。
84785013
2023 01/11 13:34
我們公司做出口的產品是出口免稅,我還是理解不了你說的退稅就不能再次抵扣,本來退稅相應的進項就會消失,不可能再次抵扣呀,這兩都沒有沖突的重疊的地方吧。就算我不申報退稅申報,但是我認證了那么多的進項,導致不能準備區(qū)分的進項數據也變得好大,最張導致全年的進項應轉出金額也變得很大。我昨天申報的認證的進項,有什么方法可以退回去,重新少認證點進項嗎?
薇老師
2023 01/11 13:46
1.退稅是退出口的銷售部分,銷的退了,進項再抵扣,給是就重復了?2.生產型出口企業(yè)一般情況下有內銷部分,也有出口部分。抵稅,是指生產企業(yè)出口自產貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所含應予退還的進項稅額,抵頂內銷貨物的應納稅額。,,如內銷中有免稅項目,那內銷這部分進項稅也不能抵扣。3.認證沒反悔的。
84785013
2023 01/11 14:02
銷的如果能退多些,都是留抵稅多的情況下退的,留抵的都是認證的自己的進項,退稅后,這塊留抵稅會沖減掉相應的金額,就不存在了,后續(xù)不可能再用來抵扣內銷銷項吧?老師我是小白,這個原理腦子轉不過彎
薇老師
2023 01/11 14:15
是的,銷的分二塊,退出口銷的,內銷這部分不能退,內銷這部分有免稅部分的還得進項轉出。增值稅進項稅額累算調整表中有免稅貨物及勞務銷售額,就要把內銷中這部分調出來,不能全部抵進項。
84785013
2023 01/11 14:16
我們公司的免稅是出口免稅,不是內銷在的免稅
84785013
2023 01/11 14:19
老師你看,就是這個表,我們公司內銷中沒有出口,就是普通的內銷和出口免稅,這個表為什么要我當作內銷和出口的進項無法區(qū)分,讓我把所有認證的進項都轉出?
薇老師
2023 01/11 14:19
在內銷中產生免稅收入了么?
84785013
2023 01/11 14:20
第7欄填寫的數據后,讓我在第8欄都填寫0,都當作無法區(qū)分
薇老師
2023 01/11 14:22
都當作無法區(qū)分那就會轉出進項了
84785013
2023 01/11 14:29
是啊,稅局明明知道生產企業(yè)90%%2b的企業(yè)是不可能區(qū)分清楚的,這樣要求不是強制讓企業(yè)進轉出了
薇老師
2023 01/11 14:36
同銷不多,就盡量少認進項,留底多了,他們會系統(tǒng)提示的。
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