問(wèn)題已解決

老師好~已經(jīng)認(rèn)證了,但未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄呢

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/11 15:11
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅的分錄的說(shuō)明如下: 1.首先,在賬戶(hù)明細(xì)表中增加賬戶(hù)“進(jìn)項(xiàng)稅”,其科目代碼為“2221-07-07”,且設(shè)置該科目的余額方向?yàn)椤敖璺健保? 2.進(jìn)項(xiàng)稅的填制要求,應(yīng)該從發(fā)票勾選時(shí)開(kāi)始。應(yīng)按照發(fā)票號(hào)碼編制憑證,以及根據(jù)發(fā)票費(fèi)用性質(zhì)和發(fā)票上記載的抵扣稅額,將費(fèi)用分解為貨物成本、費(fèi)用及稅金三項(xiàng); 3.憑證分錄時(shí),未抵扣的稅額應(yīng)作為借方分錄,科目代碼選擇“進(jìn)項(xiàng)稅”; 4.若是實(shí)際發(fā)生的未抵扣,則可以現(xiàn)金支付,憑證分錄時(shí),收入科目應(yīng)使用“應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅”。 總而言之,未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅的分錄操作有三步:1)增加賬戶(hù)“進(jìn)項(xiàng)稅”;2)按照發(fā)票號(hào)碼編制憑證;3)將未抵扣的稅額作為借方分錄,科目代碼選擇“進(jìn)項(xiàng)稅”。 拓展知識(shí):進(jìn)項(xiàng)稅一般可以通過(guò)稅控系統(tǒng)征收、計(jì)算和報(bào)稅,是一種跨地域的政府財(cái)政監(jiān)管和稅務(wù)政策。發(fā)票根據(jù)對(duì)象不同,分為公司發(fā)票和個(gè)人發(fā)票,發(fā)票的合法性非常重要,如果發(fā)票不合法,會(huì)影響到記賬的準(zhǔn)確性。
2023 01/11 15:19
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