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老師,我們企業(yè)是零申報(bào),這個(gè)月收到增值稅專票,這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候還需要專票認(rèn)證嗎?還是等到有收入的時(shí)候在認(rèn)證抵扣?

84785003| 提問時(shí)間:2023 01/11 22:42
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級
根據(jù)《增值稅專用發(fā)票管理辦法》規(guī)定,企業(yè)零申報(bào)情況下收到增值稅專用發(fā)票,應(yīng)當(dāng)在接收發(fā)票當(dāng)月內(nèi)進(jìn)行專用發(fā)票認(rèn)證,并將其加入本期減免稅額的申報(bào);若當(dāng)月沒有收入,可在累計(jì)收入和應(yīng)交稅款達(dá)到觸發(fā)減免稅額條件時(shí),在本期減免稅額中單獨(dú)結(jié)構(gòu)減免稅額。 同時(shí),拓展知識:根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》規(guī)定,企業(yè)在收到增值稅專用發(fā)票的情況下,在本期進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)當(dāng)按照本期收到的發(fā)票及發(fā)票上的稅額進(jìn)行納稅申報(bào),抵扣本期已繳應(yīng)稅稅額。一般企業(yè)可以在本期收到的發(fā)票的稅額中,抵扣本期的應(yīng)稅稅額,以減少本期的實(shí)際繳納稅額。
2023 01/11 22:48
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