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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司為一般納稅人,供應(yīng)商12月開(kāi)給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這月發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致沒(méi)辦法抵扣,有什么補(bǔ)救措施嗎?
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速問(wèn)速答先不繳稅
后期給你開(kāi)了再抵扣
2023 01/11 23:59
郭老師
2023 01/12 00:00
留底抵欠
但是附加稅需要正常繳納了
84784987
2023 01/12 09:00
老師這個(gè)具體怎么操作
郭老師
2023 01/12 09:02
你好,這個(gè)月不交稅,只申報(bào),然后下一個(gè)月你收到了發(fā)票認(rèn)證,下一個(gè)月申報(bào)了之后,在下一個(gè)月申請(qǐng)留底抵欠,提前跟你稅務(wù)局那邊說(shuō)一聲,他給你操作,會(huì)給你出來(lái)一個(gè)文書(shū)的。
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