問題已解決

請問借:上月做的應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款280 貸:管理費(fèi)用 280,這個(gè)月要抵扣這280元,請問要把這280元要做什么分錄嗎?要做分錄的話要怎么寫呢

84785008| 提問時(shí)間:2023 01/12 05:17
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芳兒 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué)你好, 建議分錄可以不做 直接申報(bào)表中 主表 23行應(yīng)納稅額減征額填列 然后 第四個(gè)表 明細(xì)表寫上本期實(shí)際抵減 然后一個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表填列 請參考,希望能幫助到你,祝你生活愉快
2023 01/12 05:29
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