問題已解決
老師 做的稅款的減免稅額280元,發(fā)現(xiàn)一直累計在減免稅額科目的借方,應(yīng)交增值稅貸方還是-280元, 老師這樣正確嗎 為什么會有余額嗎,不正確的話 怎么調(diào)整
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速問速答你好,對的是的,你你再把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅或者是未交增值稅就可以的,你是一般納稅人嗎。
2023 10/23 09:24
84785015
2023 10/23 09:27
是 一般納稅人, 不能轉(zhuǎn)到未交增值稅金額吧,這個是需要繳納的金額吧, 我把他轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,那這個科目的余額 就一直留在賬戶余額中嗎,我的轉(zhuǎn)出未交增值稅三十多萬了
郭老師
2023 10/23 09:30
你好,這個是抵扣的,借應(yīng)交稅費,未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅減免稅款,
銀行存款
抵扣了做這個。為了讓你少交稅款呀。
84785015
2023 10/23 09:31
如果轉(zhuǎn)出的話 需要怎么做分錄呢, 借方:轉(zhuǎn)出未交增值稅,840 貸方:減免稅額 840 是嗎, 那應(yīng)交增值稅余額那個280元 今年做的 ,怎么辦
郭老師
2023 10/23 09:31
對的,是的,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)也不晚。
84785015
2023 10/23 09:34
已交稅金借方一直四千多,之前不知道怎么弄的,正常這里是不是0余額才對, 這個怎么調(diào)整呢,還有進銷項余額都很大,直接都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,一直在余額里,還是需要轉(zhuǎn)出呢
郭老師
2023 10/23 09:35
你看一下都有哪些有余額,你每個月核對一下進項銷項是不是對的。
郭老師
2023 10/23 09:35
交稅金,這個是當月繳納當月的,你們是嗎?
郭老師
2023 10/23 09:35
已交稅金,這個是當月繳納當月的,你們是嗎?
84785015
2023 10/23 09:38
十月份中旬 繳納的是9月份計提的, 應(yīng)該都是這樣的呀, 9月份 的申報表 ,都是次月申報, 我們就是次月繳納上月的增值稅。 我們平時不用已交稅金這個科目。 這個科目什么情況下會產(chǎn)生余額,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢, 每月進銷項對, 就是每月每年 每月結(jié)轉(zhuǎn)過
郭老師
2023 10/23 09:39
哦,那你查一下什么原因吧。
84785015
2023 10/23 09:41
正常已交稅金,和進銷項都是0金額嗎, 進銷項余額 怎么處理呢
郭老師
2023 10/23 09:46
進項、銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅再結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金。
84785015
2023 10/23 09:52
那我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方金額三十多萬, 每月做完轉(zhuǎn)出未交增值稅,都需要轉(zhuǎn)到已交稅金科目是嗎 , 轉(zhuǎn)出未交增值稅0余額才對? 那轉(zhuǎn)到已交稅金科目, 那已交稅金科目有余額怎么辦, 具體的結(jié)轉(zhuǎn)科目分錄 幫忙列下唄
郭老師
2023 10/23 09:52
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費、已交稅金。
郭老師
2023 10/23 09:53
那你看下你們單位是不是有留底的。
84785015
2023 10/23 09:54
老師 我們轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額三十多萬, 這樣做分錄,我們借方余額更大呀, 那已交稅金這樣也有余額
郭老師
2023 10/23 09:56
你好,已交稅金的余額是多少?
84785015
2023 10/23 10:02
已交稅金 借方四千多, 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方三十多萬, 進項稅額 余額也很大, 平時不用已交稅金, 如果有需要繳納增值稅, 都是先計提 借方轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸方,未交增值稅, 次月繳納時候, 借方 未交增值稅, 貸方 銀行存款, 這樣做對嗎, 看看截圖那么多余額 哪些科目余額該調(diào)整呢
郭老師
2023 10/23 10:05
那你把這個4000多的結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,剩下的就是在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,如果是在借方有余額的,你去查一下你賬上的進項和銷項,和申報表里面的進項銷項是不是一樣的,我懷疑你這里邊有沒認證的發(fā)票,你做到了進項里面。
84785015
2023 10/23 10:11
老師 進項借方余額就是每月累計的金額, 銷項稅額就是每年累計的貸方金額,每月認證錯。 這個是不是每月需要做什么樣的分錄結(jié)轉(zhuǎn)一下, 或者每年年底的時候, 進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)一下呢。 還是一直留在余額里面
郭老師
2023 10/23 10:14
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
84785015
2023 10/23 10:20
好的老師, 這樣做分錄到最后余額都是0是嗎, 那結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項 每月結(jié)轉(zhuǎn)一次好,還是每年結(jié)轉(zhuǎn)一次, 截圖上面別的稅額的余額 沒什么問題吧
郭老師
2023 10/23 10:23
對的,是的,沒有問題的。
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