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請問之前會計做賬的時候材料付款記的預付,發(fā)票回來了記的應付,這樣就導致應付預付都有余額,我是不是應該將兩個科目調(diào)整一下

84784994| 提問時間:2023 01/12 10:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好同一個單位的往來科目嗎
2023 01/12 10:15
84784994
2023 01/12 10:42
是同一個單位
樸老師
2023 01/12 10:52
那就只用一個往來科目就可以了 用預付就可以了
84784994
2023 01/12 11:07
那我是應該把一個科目的余額調(diào)到另一個吧 不然賬上不就掛兩個余額嗎
樸老師
2023 01/12 11:13
同學你好 對的 是這樣的哦
84784994
2023 01/12 11:24
請問老師2021年管理費用多計提了 本年想要調(diào)減應該怎么做分錄呢
樸老師
2023 01/12 11:32
同學你好 直接沖減就可以
84784994
2023 01/12 11:35
不用以前年度損益調(diào)整嗎
樸老師
2023 01/12 11:44
同學你好 金額大就可以用以前年度損益調(diào)整
84784994
2023 01/12 11:50
金額10萬 這筆分錄應該怎么寫呢
樸老師
2023 01/12 12:03
同學你好 計提分錄咋做的呢
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