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紅沖發(fā)票比正常開票還多,金額和稅額還多,我要怎么申報增值稅?

84784973| 提問時間:2023 01/12 21:47
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
申報增值稅的具體操作步驟如下: 一、在平臺上進行申報。 1.打開增值稅網(wǎng)上申報平臺,準備填寫增值稅申報表; 2.進入稅務機關的網(wǎng)上稅務服務業(yè)務大廳,根據(jù)提示填寫和提交增值稅申報表; 3.登陸增值稅申報平臺,確認上報后申報表中的稅款及附加稅金額; 4.點擊“支付”按鈕,進入網(wǎng)上支付頁面,按照要求完成稅款和附加稅的支付; 5.登陸最新的增值稅申報平臺,核對支付狀態(tài),確認完成增值稅申報; 二、使用第三方機構申報 1.找到第三方稅務機構,提交增值稅申報表; 2.第三方稅務機構按照法定流程代理辦理增值稅申報業(yè)務,例如:提交稅務機關審核,抵扣應納稅額或者撥付稅款; 3.第三方稅務機構根據(jù)審核結果,及時向申報企業(yè)報告處理結果,確認完成增值稅申報。 如果有紅沖發(fā)票,應當將紅沖發(fā)票的金額和稅額從應納稅額中減去,以免發(fā)生重復申報的情況。第三方稅務機構在代理申報時也要相應改動發(fā)票申報信息,根據(jù)實際情況減少應納稅額或者撥付稅款。
2023 01/12 21:57
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