問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)一下, 我才接手一個(gè)會(huì)計(jì)工作,剛做賬的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),之前收了很多A公司的預(yù)付賬款, 后面轉(zhuǎn)款給A公司我備注的是往來(lái)款 我可以用備注為往來(lái)款的,做成預(yù)付賬款,和之前的預(yù)付賬款相互抵消?

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/13 11:01
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
嗯嗯,可以的,沒(méi)問(wèn)題
2023 01/13 11:02
84785042
2023 01/13 11:07
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我可以先做往來(lái) 其他應(yīng)收款A(yù)公司 然后后面我在做一筆(統(tǒng)計(jì)好一共多少其他應(yīng)收款A(yù)公司) 借預(yù)付賬款A(yù)公司 貸其他應(yīng)收款A(yù)公司?
家權(quán)老師
2023 01/13 11:10
嗯嗯,可以的,把賬作平就是
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