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請問農(nóng)民合作社年底給成員分紅的會計分錄怎么做

84784961| 提問時間:2023 01/13 14:07
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 借:未分配盈余 貸:應付剩余盈余 等到實際分紅的時候 借:應付剩余盈余 貸:銀行存款
2023 01/13 14:10
84784961
2023 01/13 14:14
沒有應付盈余科目,計提時直接借利分,貨盈余公積,發(fā)時借盈余公積,貨銀存,行嗎
王超老師
2023 01/13 14:15
你們是用公司的報表嗎,那么也是可以的
84784961
2023 01/13 14:17
一般記帳帳表
王超老師
2023 01/13 14:18
那么也是可以的的
84784961
2023 01/13 14:18
我們這億企帳套都一樣,沒有專門合作社帳套
84784961
2023 01/13 14:18
這個分紅不要交個稅吧
王超老師
2023 01/13 14:18
那么也是可以的的
84784961
2023 01/13 14:52
年底利潤都結(jié)轉(zhuǎn)在利潤分配科目中,支付時借利潤分配,貸銀存,老師可以的吧
王超老師
2023 01/13 15:07
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
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