問題已解決

老師,這個月收到去年的營業(yè)款,增值稅填在哪一行。去年因為會計交接沒有說清楚,這筆營業(yè)款沒有入賬。這個月收到才知道有這筆收入?,F(xiàn)在這塊業(yè)務(wù)已經(jīng)沒有了。

84785027| 提問時間:2023 01/14 11:36
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
增值稅填寫營業(yè)款應(yīng)該填在應(yīng)稅服務(wù)項目收入科目(如商品銷售收入)下,具體科目編號可以根據(jù)具體情況確定,填寫后應(yīng)當按正常程序辦理稅務(wù)登記手續(xù)。 具體的稅務(wù)處理流程如下: 1)首先,需要及時登記開具專用增值稅發(fā)票,屬于稅收征管范圍內(nèi)的營業(yè)款收入,應(yīng)當根據(jù)《增值稅專用發(fā)票管理辦法》即每次交易或者一次性交易不超過5000元的,當現(xiàn)場開具專用增值稅普通發(fā)票,交易超過5000元的,可以根據(jù)《 增值稅發(fā)票管理辦法》即線上開具,線下抄張。 2) 將營業(yè)款數(shù)據(jù)入賬,及時進行稅務(wù)登記,當稅務(wù)登記的營業(yè)款實際進入賬到財務(wù)賬戶后,應(yīng)當及時辦理稅務(wù)登記,在財務(wù)賬戶入賬的稅務(wù)登記中,應(yīng)當確保登記項目、金額與營業(yè)款實際入賬情況相符合。 3) 完成稅務(wù)登記后,應(yīng)當在稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)開具專用增值稅發(fā)票,如果專用增值稅發(fā)票忘記開具或者開具不完整,則可以根據(jù)《營業(yè)稅發(fā)票補打管理辦法》,補打缺失的專用增值稅發(fā)票。 此外,在稅收征管內(nèi),建議企業(yè)特別關(guān)注稅務(wù)管理工作,及時完成應(yīng)稅服務(wù)收入的登記、發(fā)票開具、稅收核定等流程,有效縮短稅收征管期,降低稅收管理成本。有效掌握稅收管理中的法律法規(guī),全面了解稅收征管業(yè)務(wù),以便實施正確的稅務(wù)管理工作,避免出現(xiàn)處罰的風險。
2023 01/14 11:49
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