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用友U8怎么反記賬???
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速問速答反記賬是用友U8財務(wù)管理系統(tǒng)的一種重要的運(yùn)營操作模式。它是在帳務(wù)收入或支出登記時,發(fā)現(xiàn)需要反映的原帳目沒有完全登記,已登記的部分和未登記的部分之間的不平衡情形,可以通過記錄反賬目的操作來解決。
反記賬的按期記錄在用友U8中是有專門的項目中單獨(dú)關(guān)聯(lián)的。首先,需要處理錄入反賬目,按照確定的反賬科目對原來已登記的帳目和未登記的賬目進(jìn)行分開錄入,將未登記帳目反轉(zhuǎn)為反賬科目后,用反賬金額錄入負(fù)數(shù),并在憑證摘要中備注反記賬。然后,在控制臺下設(shè)置反記賬的設(shè)置,最后進(jìn)行反記賬核算,將期初反記的負(fù)數(shù)金額轉(zhuǎn)化為正數(shù)金額,期末余額即可收支平衡。
拓展知識:
反記賬在實際的業(yè)務(wù)處理中,應(yīng)該補(bǔ)助原來的登記,以保證反映準(zhǔn)確,并能夠安全準(zhǔn)確地總結(jié)反記賬結(jié)果,不得用于掩飾或增加賬務(wù)錄入上的疏忽,避免賬務(wù)走形。
2023 01/14 16:16
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