問題已解決

用友U8怎么反記賬???

84785006| 提問時間:2023 01/14 16:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
反記賬是用友U8財務(wù)管理系統(tǒng)的一種重要的運(yùn)營操作模式。它是在帳務(wù)收入或支出登記時,發(fā)現(xiàn)需要反映的原帳目沒有完全登記,已登記的部分和未登記的部分之間的不平衡情形,可以通過記錄反賬目的操作來解決。 反記賬的按期記錄在用友U8中是有專門的項目中單獨(dú)關(guān)聯(lián)的。首先,需要處理錄入反賬目,按照確定的反賬科目對原來已登記的帳目和未登記的賬目進(jìn)行分開錄入,將未登記帳目反轉(zhuǎn)為反賬科目后,用反賬金額錄入負(fù)數(shù),并在憑證摘要中備注反記賬。然后,在控制臺下設(shè)置反記賬的設(shè)置,最后進(jìn)行反記賬核算,將期初反記的負(fù)數(shù)金額轉(zhuǎn)化為正數(shù)金額,期末余額即可收支平衡。 拓展知識: 反記賬在實際的業(yè)務(wù)處理中,應(yīng)該補(bǔ)助原來的登記,以保證反映準(zhǔn)確,并能夠安全準(zhǔn)確地總結(jié)反記賬結(jié)果,不得用于掩飾或增加賬務(wù)錄入上的疏忽,避免賬務(wù)走形。
2023 01/14 16:16
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~