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交了280的航信費,填增值稅減免稅申報明細表,是填減稅項目還是免稅項目?然后,應(yīng)該添加哪個?

84785018| 提問時間:2023 01/15 11:45
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青檸
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職稱:會計實務(wù)
應(yīng)該填寫減稅項目,減稅項目是指企業(yè)在所得稅申報中可以享受減免所得稅的政府減稅政策,從而降低稅負。其中有技術(shù)開發(fā)、技術(shù)改造、技術(shù)轉(zhuǎn)讓的稅收優(yōu)惠,技術(shù)創(chuàng)新,技術(shù)外包、技術(shù)服務(wù)等減免政策。教育經(jīng)費支出、企業(yè)科技改造支出可享受一定的減稅優(yōu)惠。因此,我們應(yīng)該在增值稅減免稅申報明細表中添加技術(shù)開發(fā),技術(shù)改造,技術(shù)轉(zhuǎn)讓等減稅項目。 拓展知識:在實施增值稅減免稅政策時,企業(yè)需要提供有效的減稅證明,比如技術(shù)開發(fā)、技術(shù)改造、技術(shù)轉(zhuǎn)讓的稅收優(yōu)惠,購買設(shè)備和軟件的發(fā)票,研發(fā)經(jīng)費的憑證,研究項目的完成憑證等。如此才能有效享受減稅優(yōu)惠,減少稅負。
2023 01/15 11:56
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