老師,我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),我在補(bǔ)去年的賬,去年8月份開(kāi)錯(cuò)發(fā)票,本來(lái)要開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的,開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)了5個(gè)點(diǎn)的。去年10月份紅沖掉了,又再開(kāi)具一個(gè)點(diǎn)的正確發(fā)票。去年報(bào)第3季度,增值稅的時(shí)候,跟稅管員說(shuō)了,按正確的一個(gè)點(diǎn)來(lái)報(bào)。10月份這個(gè)月就再?zèng)]開(kāi)過(guò)發(fā)票了。那我該如何做分錄呢?可以直接在8月份的時(shí)候按一個(gè)點(diǎn)的來(lái)入賬嗎?然后后面的紅沖就不需要再做了,這樣可以嗎?
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速問(wèn)速答根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定,原發(fā)票在記帳時(shí)可以按照實(shí)際的發(fā)票金額記帳,紅沖發(fā)票只是作為憑證,不需要記賬。因此,您可以在8月份按實(shí)際發(fā)票金額入賬,不需要做紅沖記賬。
2023 01/16 11:57
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