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公司10月份至12月份印花稅未申報(bào),是按次申報(bào),可以在12月底合并一次性申報(bào)嗎?

84784981| 提問時(shí)間:2023 01/17 10:25
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)實(shí)務(wù)
是的,公司可以在12月底合并一次性申報(bào)印花稅。首先要注意的是,合并申報(bào)不能在跨年度申報(bào),只能同年度,即10月份至12月份的印花稅只能在12月底合并一次性申報(bào)。其次,申報(bào)者需要提供財(cái)務(wù)會計(jì)憑證和相關(guān)賬據(jù)以證明未申報(bào)的印花稅金額,加上以往繳納過的印花稅清單。最后是需要在指定的納稅期限內(nèi)提交合并申報(bào),并將申報(bào)表報(bào)送至稅務(wù)機(jī)關(guān)。 此外,有一些稅務(wù)相關(guān)的限制,比如同一年度的印花稅最多可以在12月底申報(bào)的期限是不能晚于12月25日的,過期沒有申報(bào)的,就會產(chǎn)生滯納金。此外,如果申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)超支繳納了印花稅,在本年度可以申請補(bǔ)繳,并向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退款。
2023 01/17 10:33
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