問題已解決
9.14收到了技術(shù)服務費發(fā)票6萬,未申報印花稅,申報類型是按次申報的,現(xiàn)在補申報可以所屬期寫10月31日合并到10月份的數(shù)據(jù)一起申報嗎
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速問速答同學,你好
嗯嗯,可以的
2024 11/01 11:13
84784979
2024 11/01 11:15
如果所屬期寫9月14日是算逾期申報嗎,會影響納稅信用等級嗎
小菲老師
2024 11/01 11:15
同學,你好
寫9月14日是算逾期申報的
84784979
2024 11/01 11:19
老師建議是寫9月14還是10月31
小菲老師
2024 11/01 11:20
同學,你好
建議是寫10月31
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