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老師,請問繳納上月增值稅的會計分錄是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅,貸銀行存款就可以了嗎

84785027| 提問時間:2023 01/17 12:10
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
繳納上月增值稅的會計分錄,首先,應(yīng)從應(yīng)交稅費項下的應(yīng)交增值稅項下借發(fā)生額,然后,從銀行存款項下貸發(fā)生額。但是,僅僅是這樣的分錄是不夠的,另外,我們還需要在銀行存款項下的貸方再做一條分錄,分錄借方科目為增值稅應(yīng)交抵扣,貸方科目為增值稅,本次發(fā)生額為本次增值稅繳納的金額。這樣就完成了繳納上月增值稅的會計分錄。 拓展知識:增值稅抵扣有一定的規(guī)定,正確繳納增值稅同時也要正確抵扣增值稅。根據(jù)《增值稅暫行條例》第十六條規(guī)定,抵扣增值稅的貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的提供者,增值稅納稅人可以享受的抵扣額,具體的抵扣標準根據(jù)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)本身的稅率而定。
2023 01/17 12:20
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