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老師,繳納增值稅,貸:銀存。借方:應(yīng)交增值稅-已交稅金,還是未交稅金?

84784973| 提問時(shí)間:2023 01/18 19:21
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金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師
繳納增值稅,借方:應(yīng)交增值稅,有兩種情況,一是已交稅金,即增值稅繳納完成,繳納的金額會(huì)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)中體現(xiàn),二是未交稅金,即尚未繳納增值稅,此時(shí)將未繳納的增值稅金額分錄到應(yīng)交稅費(fèi)核算科目中。已交稅金如果沒有及時(shí)登記,貸方為現(xiàn)金,借方事項(xiàng)明細(xì)科目也是應(yīng)交稅費(fèi),需要填寫具體稅種和金額,但不必寫已交稅金。 拓展知識(shí):增值稅是指企業(yè)在進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)時(shí),因增值而產(chǎn)生的稅收負(fù)擔(dān),是按照稅率對企業(yè)的營業(yè)收入征收的一種稅收。它是目前我國最重要的稅種,也是社會(huì)負(fù)擔(dān)最重的一種稅收。企業(yè)繳納增值稅,需要在會(huì)計(jì)上完成增值稅的分錄。
2023 01/18 19:32
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