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小規(guī)模納稅人專票這季度申報表上應交增值稅1175.71,發(fā)票合計增值稅是1175.7,帳和申報表差一分錢,帳怎么處理?

84785035| 提問時間:2023 01/19 09:34
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處理此類帳務差額的基本步驟是: 1、確認帳務差額:首先,我們需要確認發(fā)票和申報表上的數(shù)據以及增值稅差額是否正確。 2、分析差額真實性:其次,我們需要分析差額的真實性,以確定是否存在實際的差額存在,以及差額的金額。 3、審查發(fā)票信息:在確認帳務差額存在的情況下,我們需要審查發(fā)票信息,以找出差額發(fā)生的原因。 4、更正申報信息:最后,我們需要根據審查結果,更正申報表上的增值稅,以保證帳目上的正確性,避免出現(xiàn)逾期罰款。 拓展知識:稅收差額可采取三種處理方式: 1、補繳法:申報表和發(fā)票數(shù)據之間的稅收差額,有可能存在稅收繳納的不足,此時就需要補繳,以避免罰款。 2、修正法:可將不符合實際情況的申報表和發(fā)票數(shù)據,經過修正后,申報正確的稅收。 3、退稅法:如果申報表和發(fā)票數(shù)據之間的稅收差額,表明支付的增值稅超出實際應繳,則可采取退稅處理。
2023 01/19 09:43
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