問(wèn)題已解決

你好,5月份的賬做完了,就差點(diǎn)結(jié)賬了,現(xiàn)在要反結(jié)賬4月份的,修改憑證,應(yīng)該怎么操作呢

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/19 10:21
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青檸
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
首先,反結(jié)賬的操作是結(jié)賬的反向過(guò)程,反結(jié)賬的前提是有足夠的檢查和確認(rèn),可以保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬務(wù)的正確性和完整性。 反結(jié)賬的步驟主要是: 1.根據(jù)修改憑證,把本月收入、支出、貸款等賬戶全部反結(jié)賬,并進(jìn)行登記; 2.核算賬戶余額,確定是否正確,再根據(jù)修改的憑證反結(jié)賬; 3.核實(shí)上月底的結(jié)存; 4.重新計(jì)算本月的收入支出,以便更新總賬; 5.檢查結(jié)果,確認(rèn)是否反結(jié)賬成功; 6.結(jié)束此次反結(jié)賬,并重新結(jié)賬。 拓展知識(shí):在對(duì)賬戶反結(jié)賬的過(guò)程中,要特別注意賬戶的權(quán)限管理,確保結(jié)賬操作的安全性,確保在反結(jié)賬時(shí)沒(méi)有遺漏和錯(cuò)誤,避免做重復(fù)的反結(jié)賬操作,以及正確安排反結(jié)賬的時(shí)序,使賬務(wù)可控、可跟蹤。
2023 01/19 10:31
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