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錄入期初數(shù)據(jù)應(yīng)收賬款怎么轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款去呢?錄入的時候應(yīng)收賬款是貸方的期末和期初是錄負數(shù)的那報表怎么反應(yīng)到負債的預(yù)收賬款去呢

84784990| 提問時間:2023 01/19 13:34
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期初數(shù)據(jù)錄入預(yù)收賬款的時候,應(yīng)該在財務(wù)報表的收入頁面錄入期初預(yù)收賬款的金額,期末收入頁面錄入期末預(yù)收賬款金額。在財務(wù)報表的負債頁面錄入期初預(yù)收賬款金額,期末負債頁面錄入期末預(yù)收賬款金額。例如,若期初預(yù)收賬款為1000元,期末預(yù)收賬款為2000元,那么收入頁面期初應(yīng)收賬款要錄-1000元,期末應(yīng)收賬款為0;負債頁面期初預(yù)收賬款要錄1000元,期末預(yù)收賬款為2000元。拓展知識:期初預(yù)收賬款是指企業(yè)在本會計期間之前自行形成的,在會計期間調(diào)出的預(yù)收賬款,在期末核算時,期初結(jié)轉(zhuǎn)的預(yù)收賬款金額應(yīng)當(dāng)與期末的實際余額相等,以確保期末的預(yù)收賬款余額的正確性。
2023 01/19 13:40
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