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請問老師,6月份發(fā)生采購退回,對方7月份給我開紅字發(fā)票,那我6月份的分錄應該怎么做呢?
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速問速答6月份的分錄在收到7月份紅字發(fā)票時,需要進行反向攤銷:先根據(jù)原采購憑證,采購退回的物料按照原采購成本以外幣計算,核銷原采購憑證;然后對原采購憑證拆分出庫存,生成庫存科目;再根據(jù)采購退貨憑證,以外幣計算,分錄結算科目。具體來說,根據(jù)憑證,由采購退回科目拆分出原購貨科目,以及庫存科目。結算科目借:應付賬款;貸:外幣。庫存科目借:原材料庫存;貸:外幣。原購貨科目借:原購貨科目;貸:外幣。拓展知識:正常采購發(fā)出商品,發(fā)出商品應該錄入借:原材料庫存;貸:應付賬款,但是采購退貨應錄入借:應付賬款;貸:原材料庫存,原因是因為采購退貨,收款的是應付賬款,即供應商所欠貨款。
2023 01/19 13:59
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