問題已解決

我公司委托了外面的公司幫我們辦理高新技術企業(yè)的申辦。對方公司向我要了21年的數(shù)據(jù),然后幫我們設立一個輔助臺賬,分別在每個月確認多少研發(fā)費用的那種臺賬。然后要求我們按照他的臺賬調(diào)研發(fā)費用。目前所有費用是費用化,入了管理費用_研發(fā)費用支出?,F(xiàn)在更正年報,我這個研發(fā)費用可以享受加計扣除政策嗎?如果可以,我是否只需要附上研發(fā)費用輔助臺賬就可以加計扣除了?

84785035| 提問時間:2023 01/19 20:07
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》的有關規(guī)定,以及《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》,對于研發(fā)費用可以享受加計扣除政策,但有兩點必須滿足:第一,研發(fā)費用中只有詳盡記錄、陳述真實、體現(xiàn)合理性,并在符合稅務登記管理要求的費用可以享受稅前扣除;第二,研發(fā)費用應在《企業(yè)所得稅計算表》中按照規(guī)定填報,并附調(diào)整說明書。 拓展知識:除了享受研發(fā)費用的稅前扣除政策,還可以享受技術開發(fā)費的增值稅抵扣,即在增值稅納稅申報中,可以通過“科技活動稅收優(yōu)惠”抵扣“技術開發(fā)費”稅收基數(shù),從而節(jié)約企業(yè)的稅收成本。
2023 01/19 20:14
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~