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老師,內(nèi)賬會(huì)計(jì)銷售商品要做,應(yīng)交稅費(fèi).應(yīng)交增值稅.銷項(xiàng)稅額的分錄嗎?

84785036| 提問時(shí)間:2023 01/20 09:15
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金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
內(nèi)賬會(huì)計(jì)銷售商品要做應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、銷項(xiàng)稅額的分錄,大致有以下類型的分錄。 1、“應(yīng)交稅費(fèi)”的分錄,是指在消費(fèi)行為中,納入應(yīng)交稅費(fèi)的銷售收入或支出,發(fā)生時(shí)由入賬客戶到應(yīng)交稅費(fèi)科目,金額(金額=消費(fèi)金額*所交稅率),附言備注“應(yīng)交稅費(fèi)”; 2、“應(yīng)交增值稅”的分錄,是指按照當(dāng)?shù)囟惙ㄒ?guī)定,消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)商品銷售收入或支出時(shí),自動(dòng)產(chǎn)生收入稅負(fù)或支出稅負(fù),將應(yīng)收發(fā)票上的銷售金額(金額=消費(fèi)金額*所交稅率),由入賬客戶轉(zhuǎn)至應(yīng)交增值稅科目,附言備注“應(yīng)交增值稅”; 3、“銷項(xiàng)稅額”的分錄,是指按照當(dāng)?shù)囟惙ㄒ?guī)定,由入賬客戶對(duì)消費(fèi)商品銷售收入或支出時(shí),由發(fā)票上的銷售金額(金額=消費(fèi)金額*所交稅率)轉(zhuǎn)至銷項(xiàng)稅額科目,附言備注“銷項(xiàng)稅額”。 以上就是內(nèi)賬會(huì)計(jì)銷售商品要做應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、銷項(xiàng)稅額的分錄,希望能夠幫助到大家。 拓展:在實(shí)際操作中,還要考慮到銷售發(fā)票的開具、應(yīng)付稅費(fèi)的核銷等財(cái)務(wù)憑證處理工作,才能確保財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的嚴(yán)謹(jǐn)性,并能夠?yàn)楹怂銣?zhǔn)確的納稅,提供確實(shí)的依據(jù)。
2023 01/20 09:25
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