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用友固定資產(chǎn)模塊怎么反結(jié)賬

84784994| 提問時間:2023 01/20 14:53
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用友固定資產(chǎn)反結(jié)賬是指在使用完某類固定資產(chǎn)后,將固定資產(chǎn)反向登記到固定資產(chǎn)臺賬中,完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)出或報廢的記帳過程。 反結(jié)賬的具體操作流程如下: 1.首先在反結(jié)賬界面準備一個反結(jié)賬的賬單; 2.確定反結(jié)賬的科目,一般是營業(yè)外支出科目; 3. 在反結(jié)賬賬單中,填寫對應(yīng)的資產(chǎn)編號和名稱,并填寫固定資產(chǎn)賬戶; 4.計算反結(jié)賬金額:根據(jù)使用時間計算出固定資產(chǎn)的殘值,并與屬期固定資產(chǎn)累計折舊(或折耗費)的差額作為反結(jié)賬金額; 5.將反結(jié)賬的金額記錄到反結(jié)賬賬單,并將該筆結(jié)賬賬單記錄到憑證中; 6. 在臺賬中把固定資產(chǎn)狀況改為“已轉(zhuǎn)出”或“已報廢”; 7. 在財務(wù)賬簿中將反結(jié)賬支出作為本月賬期的費用項目記錄在內(nèi); 拓展知識: 用友固定資產(chǎn)反結(jié)賬以后,還需要做其他相關(guān)工作: 1.歸檔反結(jié)賬賬單; 2.把固定資產(chǎn)歸還給供應(yīng)商; 3.把固定資產(chǎn)從固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中刪除; 4.把固定資產(chǎn)的財務(wù)記錄同步更新到財務(wù)管理軟件中; 5. 將轉(zhuǎn)出或者報廢的資產(chǎn)移交給保管人員,并填寫移交單; 6. 對報廢折舊的固定資產(chǎn)進行拆卸、處理,并記錄報廢費用; 7. 制作資產(chǎn)調(diào)出報表,作為資產(chǎn)調(diào)出的證據(jù)保存起來。
2023 01/20 15:00
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