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今天才收到去年10月已投入使用的固定資產(chǎn)發(fā)票,去年計入的是預(yù)付賬款科目,沒做固定資產(chǎn)暫估入賬。現(xiàn)在怎么處理賬務(wù)?

84784959| 提問時間:2023 01/20 16:44
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處理賬務(wù)的步驟: 1、原發(fā)票做沖銷處理,在期初余額表里沖銷預(yù)付賬款; 2、以原發(fā)票金額做憑證,作固定資產(chǎn)貸方,借方寫明購入固定資產(chǎn); 3、開具固定資產(chǎn)發(fā)票,以原發(fā)票金額做憑證,貸方寫入固定資產(chǎn)科目,借方寫明購入固定資產(chǎn); 4、按照有關(guān)政策進行折舊計提,以原發(fā)票金額做憑證,貸方寫入其他固定資產(chǎn)科目,借方寫明折舊; 5、拓展知識:關(guān)于固定資產(chǎn)的折舊,企業(yè)可以按照國家相關(guān)政策選擇經(jīng)濟效益法、平均年限法、雙倍余額遞減法等三種折舊方法中的一種。
2023 01/20 16:56
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