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我是小規(guī)模納稅人,有開票收入也有不開票收入,我申報增值稅的時候,要把不開票和開票的金額都填在第十行嗎?小微企業(yè)免稅銷售額那一行嗎

84785020| 提問時間:2023 01/20 18:11
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
是的,小規(guī)模納稅人應在增值稅申報表的第十行,填寫本期實際銷售額,既包括開具發(fā)票的收入,也包括無發(fā)票的收入。需要注意的是,需要將增值稅正常銷售額和增值稅免抵退稅銷售額分開計算,分別填寫在第十行和第十一行。第十行填寫的是增值稅正常完稅銷售額,第十一行填寫的是增值稅免稅銷售額。 小微企業(yè)增值稅免稅銷售額是指,小微企業(yè)所銷售的產(chǎn)品可以按照規(guī)定的政策減免增值稅的銷售額,其金額應填寫在第十一行。拓展知識:小微企業(yè)的減免增值稅政策從2018年1月1日起開始實施,包括減稅、免稅及抵扣稅款三項政策。減稅政策指購進貨品的稅率,免稅政策指銷售的稅率以及抵扣稅款指購進貨品的稅率減少一部分后,在抵扣購進貨品所征收的增值稅時,將抵減部分稅款。
2023 01/20 18:20
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