問題已解決

老師您好,請(qǐng)教一下。我們公司準(zhǔn)備做注銷,但是賬面上有掛賬法人的其他應(yīng)付款,請(qǐng)問要怎么處理沖平賬面

84785035| 提問時(shí)間:2023 01/22 12:20
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
首先,要處理掛賬法人的其他應(yīng)付款,你需要把已付款補(bǔ)到應(yīng)付款,并重新計(jì)算應(yīng)付款余額,以確保賬面上的應(yīng)付款等于實(shí)際總付款。其次,掛賬法人的其他應(yīng)付款還包括未付款,這種情況下,你需要開具企業(yè)購(gòu)銷合同,當(dāng)有發(fā)票和實(shí)物時(shí),再去支付款項(xiàng)。最后,還要根據(jù)具體情況來(lái)判斷,如果確認(rèn)無(wú)法收款,就進(jìn)行注銷清算處理,以便正確會(huì)計(jì)核算并避免出現(xiàn)其他差錯(cuò)。 拓展知識(shí):處理掛賬法人的其他應(yīng)付款時(shí),應(yīng)遵循四步:一是檢查資料準(zhǔn)確性,二是核實(shí)款項(xiàng)的來(lái)源;三是確認(rèn)具體的支付方式;四是記錄應(yīng)付款的收支雙方。此外,還要定期檢查預(yù)收款的狀態(tài),確保賬面的資產(chǎn)收支準(zhǔn)確無(wú)誤。
2023 01/22 12:29
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